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老师,你好,请教你一下,就是之前我们公司的外账是给外账公司在做,现在准备接回来,我起账的话,是不是从头开始把数据录入系统,还是说我之前直接把数据合计,然后从7月份开始起账啊

2020-08-06 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-06 09:55

学员您好,如果对方给您的账比较清晰,建议您直接从7月开始起账;如果前面的比较乱,您可以从头开始。

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快账用户8102 追问 2020-08-06 09:56

嗯嗯,7月份起账的话,就是直接建立账套,把她们之前科目余额表直接录入进去,然后直接起账是吧,老师

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快账用户8102 追问 2020-08-06 09:57

6月份科目余额表数据

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齐红老师 解答 2020-08-06 10:03

学员您好,是的,按照6月余额录入7月期初。

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快账用户8102 追问 2020-08-06 10:04

嗯嗯,好的,老师

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齐红老师 解答 2020-08-06 10:05

不客气,祝您工作愉快。

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快账用户8102 追问 2020-08-06 11:05

老师,你帮我看一下,起初其他应收,我的期末余额在贷方,它怎么调到借方去了

老师,你帮我看一下,起初其他应收,我的期末余额在贷方,它怎么调到借方去了
老师,你帮我看一下,起初其他应收,我的期末余额在贷方,它怎么调到借方去了
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快账用户8102 追问 2020-08-06 11:05

我要怎么处理啊,老师

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快账用户8102 追问 2020-08-06 11:05

我的科目余额表在其他应收在贷方

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快账用户8102 追问 2020-08-06 11:31

老师,我刚在前面加了一个负数就可以了,我试算平衡表怎么不平啊,老师

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学员您好,如果对方给您的账比较清晰,建议您直接从7月开始起账;如果前面的比较乱,您可以从头开始。
2020-08-06
您好。从接手的时候录期初就可以啊
2020-08-13
你好1;     你们要整理好期末数据的; 比如你11月建账; 你要用整理好的 10月末的期末数据来建账的;   
2022-11-01
你好,需要延续之前的数据做相应账务处理,而不是直接把年初数忽略的
2020-09-03
同学你好:软件能实现先做7月份的账后迁移数据的话就可以。但是7月份的期初余额要先录入进去。你这个问题偏软件操作了。我理解的是你想先做七月的凭证,后迁移数据,这样软件可能不允许。
2021-07-09
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