您好 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据
请问我收到10万元的承兑汇票,然后我又把这汇票转给了我的供应商一样的金额这个分录应该怎么做
老师我是代理记账,我公司收到客户转来的20万承兑,我老板直接把这20万承兑转给供应商(但实际只需要给供应商10万)然后供应商又转回来10万承兑,这个怎么做账
老师,您好!请问一下,对方不欠我们公司款项,然后转了承兑汇票给我们公司,然后又把承兑汇票转供应商了?这样的怎么做账,分录怎么写?
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
我的客户A给我一张承兑汇票,我再把这张汇票转给我的供应商B,这个分录怎么做
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?