您好,借,应交税费_应交增值税 附加税 企业所得税 贷,其他应付款_个人 月底,借,税金及附加 贷,附加税
建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税怎么记账,次月缴纳税款时候预交税,附加税怎么写分录
建筑公司外地预交的所得税,个人卡交的税款,这个怎么记账?月底是需要计提吗,怎么做分录
建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税,企业所得税,怎么写科目?月底计提,科目怎么写
建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税,企业所得税,怎么写科目?月底计提,科目怎么写?这样分录对吗
公司公司外地项目预交了增值税 附加税 所得税 水利印花等税费。预交税款需要做计提么。计提 支付的分录怎么做
个税系统跟税务系统工资薪金比对,这个有点糊涂了是那部分比对,麻烦老师说一下
为啥第二张图片就不是 320/1000 了啊?
请教一下,非常感谢!12月31日 应收账款科目借方余额为650万,为什么不是用650万➖坏账准备65万 ?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不愿进去?
这个被替换部分的账面价值怎么算啊
老师, 实体价值=净负债价值+股权价值。 这个等式怎么推出来的?
虽然我记住这个结论了,但还是没理解透,谁能给我举例计算一下?谢谢!
老师销售费用期末余额是负数怎么调啊
这道题,公司借款100万,实际到手90万,期末还100万,90万按名义利率应该算9万,最后却还10万,公司不就亏了1万吗?它实际负担的利息比它应该负担的高呀,不管我实际到手90万还是100万,最后都是还的10万利息。
请教一下,非常感谢!选项c为什么不在营业成本列式
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整体的会计分录这样写对吗
企业所得税汇算清缴,补缴税款分录怎么做?
还差一个,把预交转到未交
借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--应交增值税(预交增值税)
企业所得税汇算清缴,补缴税款分录怎么做?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 缴纳此汇算清缴税款时,分录如下: 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
如果汇算清缴时候,发现多缴纳了所得税税款,需要退抵以后所得税税款,怎么做分录
借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润,分录如下: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
多交的所得税不退,留着抵减以后月份的所得税,这样做分录,那下个季度有了企业所得税,分录怎么做,
借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税
抵减了当季的所得税,不用缴纳所得税,这样做分录就可以了吗?如果抵减完,还需要缴纳部分所得税,也需要计提所得税吗,分录怎么做
这个循环已经完成了,再缴纳的话和第一次缴纳是一样的
每个月需要主营业务收入,成本结转到本年利润,还需要结转别的吗
您好,工资,管理费用,财务费用等都需要的
工资是记借管理费用,贷应付职工薪酬,然后再借应付职工薪酬,贷银行存款?都结转到本年利润,是不是就可以结帐了,
嗯,是的,结转完,这些科目余额为零就说明账务没有问题。