你好 你这个科目贷方余额,是什么明细科目的余额呢,工资?还是计提的经费?是确实有没支付的款项吗?如果没有,还存在贷方余额,就要查找一下余额产生的原因,是哪年账务存在错误,调整成正确的就行了 先确认确实存在余额而且余额正确吗
我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借:管理费用 贷:银行存款,后来我去社保局打单子的时候,才知道我们这边是次月初缴纳上月社保,而且她也没有通过应付职工薪酬核算,我现在要怎么调账呢?去年已经结账了,今年我已经反结账到1月了,但是1月的那一笔我不知道怎么调
做半年报!他们告诉我需要调账,我就调呗!但怎么调我也不知道,依据什么原则调,调哪些我都不知道 帮忙看看应付职工薪酬用调吗? 怎么调
老师 您好 做半年报!他们告诉我需要调账,我就调呗!但怎么调我也不知道,依据什么原则调,调哪些我都不知道 帮忙看看应付职工薪酬用调吗? 怎么调
你好,我找立峰老师,我终于知道您回答的和我问的,不是一个问题了,我问的时候没问清楚,我重新提问表达一遍,你说的没错,-40+40=0,但是但是,税法上要求职工福利费是职工薪酬的14%,那么请问职工薪酬是直接看贷方一年有多少金额相加就是对吗,那这里出现了借贷-40+40,可是这个是有个贷方会算进应付职工薪酬的总额中,那不就是有2次都算进了吗,之前2020-2022年没调账的,和2022年调账的都会在算一次应付职工薪酬总额,那么假设2022年时真实工资是200万一年,有了这个调账,贷方总额变成了240万,福利费的扣除金额从200*14%=28万,到如今的240万*14%=33.6万了呀
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师,个体户需要报财务报表吗
请问老师 停车费怎么报销
老师好 去年12月开通了一家小规模纳税人 请问公司代扣代缴个人所得税是季报呢还是月报
老师请问酒店住宿餐饮业一般纳税人购买对方公司销售的免税农产品可以抵税吗
出货数量跟客户实际收到货数量不一致怎么做会计处理?
那如果劳务公司经营单位没有咨询服务类范围,收取居间费怎么办怎么开票,
老师,劳务公司接工程的收入税率是9%.如果还有咨询服务范围(比如收取居间费)就可以自己开票吗?是不是需要再去税务局核定一个6%的税率是不是一个公司可以同时有2个不同的税率啊
怎么建议老板搞个日报表
请问,核定征收的个体户,办的时候说每月不超过10万季度不超过30万,我能在1个月内开29万,其他月份不开行不行?我问了代办公司的人说不行,说这样开的话会取消核定,是吗?
我抖音购买的29期实操课程,会计学堂app里,那些模块可以使用?
老师 帮看一下 就告诉我,调这个表里的金额。我不会弄。就是问你半年报调整环节怎么弄?
你得知道这个表里的数据正确还是错误啊,应付职工薪酬这个科目有未支付的余额吗?只有你们自己知道呢,光看这些数据看不出对错