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老师问你一个问题。我们有几个门店每个门店都有会员预存,预存的款项是打到公司的,月末公司给店里结账会员使用部分。这个情况公司和门店分别应该怎么做会计分录呢

2020-08-03 19:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-03 19:37

公司借银行贷其他应付款 门店借其他应收款贷预收账款

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公司借银行贷其他应付款 门店借其他应收款贷预收账款
2020-08-03
可以在12月做预付款,再到2023年1月再转入这个部门的费用。
2023-01-14
收到 借,银行存款 贷,其他应付款 借,其他应收款 贷,主营业务收入 支付 借,固定资产 贷,其他应收款 借,其他应付款 贷,银行存款
2020-10-24
你好,那让劳务方给你开发票,你把钱转给他,然后你拿拿这些发票做成本就可以的。你们没有开发票,已经付给对方钱的话,你可以借应付账款贷银行。
2022-06-15
借应收帐款,贷其他应收款,刷单的人和这个支付备用金的人得是一样。
2024-12-06
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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