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您好,我想咨询一下关于小规模纳税人的账务问题。小规模纳税人每月开票都在税务优惠增值税的范围内,那关于优惠部分的税款要转营业外收入,是每个季度都要转吗?还是月末一次转,还有一个问题就是我一季度的账做完了,4月份的时候缴了一次企业所得税,根据缴款凭证做账以后科目没有平,应交税金款是在贷方了。正常吗??还有报表出来也是负数了。

2020-07-07 14:41
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-07-07 14:51

可以每个季度转一次。这个不正常,证明你没有计提企业所得税

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可以每个季度转一次。这个不正常,证明你没有计提企业所得税
2020-07-07
您好,7月份,这个是需要做借:营业外支出0.01 贷:应交税费未交增值税0.01    因为6月份结转完,有一个金额
2024-07-18
十月份你申报了无票收入没有,如果没有申报的话,不需要做无票收入了,也不用申报了,不用管了,直接在11月份做开发票的就可以了,这个属于一般纳税人的收入了
2023-01-02
是的,盘点现有的余额来做期初,然后从你转一般纳税人开始做。
2024-03-19
你好,你内帐可以这样做的了
2024-05-29
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