这个的话 如果要调整到 只付2万元的话 就让A公司 开红票0.5万元 给B公司的哦
请问一个问题:A公司是运输公司,B公司是一家生产企业,2019年9月,A公司应收B公司运费2万元,因某种原因A给B公司实际开发票2.5万,也就是多开了。2020年6月,B公司的往来账多付了,现在应该怎么操作?
请问一下A公司和B公司是关联企业。A公司转给酒店定金5000元,后面是以B公司名义进行结算,发票全部开给了B公司,现在A公司应付酒店余额—5000元,B公司应付酒店余额5000元。这个怎么调账啊 因为已经是2019年的账了
老师你好,A公司与B公司签订技术合同,合同总金额是10万,A公司在2019年6月签订并提前预付2万元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未开发票给A公司,现在已到2021年1月也未支付给B公司,想请问下,现在该怎么调整做账呢?当时预付的时候是借:预付账款 贷:银行存款。
老师,请问一下,8月A公司收款10万元,其中2万元应该付给B公司,B公司应开具2万元发票给A公司后付款,但B公司8月未开票,9月开票,那么A公司8月的分录是借 银行 10万 贷 主营 7.92万 销项 0.08万 其他应付款 B 2万;B公司8月做借 应收账款 A 2万 贷 主营 1.98万 销项 0.02万,9月开票后做借 银行 2万 贷 应收 2万。但是,税务上面,对于B公司,8月有了销项,9月开票又产生一次销项,这个就重复了,应该怎么处理?
A公司和B公司存在运输业务合同关系,B公司和C公司存在运输业务合同关系,C和D存在购买轮胎的合同关系 A,B,C,D公司签署了一份四方协议,约定把B公司应付给C公司的款项的20%剥离出来,然后A公司也把应付B公司数额相同的款项剥离出来,这部分款项由A公司代支付给D公司(D公司为销售轮胎的公司)。 B公司按照原运输合同开具100%运费发票给A,A公司支付扣除剥离款项后的运费给B。 C公司按照原运输合同开具100%运费发票给B,B公司支付扣除剥离款项后的运费给C。 D公司为C公司开具剥离款项的轮胎发票 这么操作,B公司财务应该怎么做账,是否存在相关的税务风险?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
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我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
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购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
跨年了,这笔业务还能开冲红吗?
这个的话 还是可以的呀 有的上市公司 N年前的业务 都可以红冲呀。。。