你好 借,原材料60000 借,应交税费——应增进9600 贷,银行存款69600 2 借,在途物资50700 借,应交税费——应增进8000 贷,银行存款58700
实务三【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算。【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料收发按实际成本计价核算。该企业2019年4月有关材料采购业务资料如下:1.5日,从本市购入AI材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计67800元,其中买价60000元,增值税税额7800元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计56500元,其中买价50000元,增值税税额6500元。发生运费700元(含税,取得增值普通发票),审核后予以支付,但材料尚未运到。3.11日,上述BO材料运达并验收入库。4.14日,根据购销合同规定,开出转账支票预付C1材料货款70000元。5.20日,收到14日已预付货款的C1材料,并已验收入库。增值税专用发票载明:价款总计70000元,增值税税额9100元。开出转账支票9100元补付款6.24日,从外地购入BO材料600千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。7.30日,该企业仍未收到24日已验收入库的外购BO
实务三【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算。【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,原材料收发按实际成本计价核算。该企业2019年4月有关材料采购业务资料如下:1.5日,从本市购入AI材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计67800元,其中买价60000元,增值税税额7800元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计56500元,其中买价50000元,增值税税额6500元。发生运费700元(含税,取得增值普通发票),审核后予以支付,但材料尚未运到。3.11日,上述BO材料运达并验收入库。4.14日,根据购销合同规定,开出转账支票预付C1材料货款70000元。5.20日,收到14日已预付货款的C1材料,并已验收入库。增值税专用发票载明:价款总计70000元,增值税税额9100元。开出转账支票9100元补付款6.24日,从外地购入BO材料600千克,材料已验收入库,但发票等账单尚未收到,货款未付。7.30日,该企业仍未收到24日已验收入库的外购BO
实务二【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为16%,原材料收发按实际成本计价核算该企业2018年11月份有关材料采购业务资料如下1.5日,从本市购入AⅡ材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计69600元,其中买价60000元,增值税税额9600元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计58000元,其中买价50000元,增值税税额000元,运费700元(含税,取得增值税普通发票)审核后以支付,但材料尚未运到。
实务二【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为16%,原材料收发按实际成本计价核算该企业2018年11月份有关材料采购业务资料如下1.5日,从本市购入AⅡ材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计69600元,其中买价60000元,增值税税额9600元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计58000元,其中买价50000元,增值税税额000元,运费700元(含税,取得增值税普通发票)审核后以支付,但材料尚未运到。
实务二【目的】练习原材料收发采用实际成本计价的日常核算【资料】NC公司为增值税一般纳税人,适用税率为16%,原材料收发按实际成本计价核算该企业2018年11月份有关材料采购业务资料如下1.5日,从本市购入AⅡ材料500千克,签发转账支票一张,支付货款及税款共计69600元,其中买价60000元,增值税税额9600元,材料已验收入库。2.8日,从外地购入BO材料100千克,收到银行转账结算凭证及相关发票,结算金额总计58000元,其中买价50000元,增值税税额000元,运费700元(含税,取得增值税普通发票)审核后以支付,但材料尚未运到。
老师好,麻烦问一下,我其他应付款挂着欠老板的款,零售的客户又把款转给老板,我可否借其他应付款-老板,贷应付帐款-零售,谢谢老师
老师好,请问现在国税平台上的纸质发票全不能开了吗?为啥那上面还有显示这项?谢谢
老师,民办非企业,一般转款扣的银行手续费,还有利息怎么写会计分录
老师,公司网上开通阿里巴巴的软件6万元,可以做无行资产吗?税法文件
有出纳老师吗。出纳工作都那些呢
工商年报社保与医保分开怎么填
老师,汇算清缴里福利费填在期间费用表的哪里?劳务加工产品收入成本可以直接填主营业务成本吗?财务账上没有分开。
老师,你好,供应商来货当月未开发票,当月做了暂估入库的,入库后供应商不开发票来,账务要怎么处理
老师,公司网上开通阿里巴巴的软件6万元,可以做无行资产吗
系统没有天,只有按月摊销