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税盘的维护费280 当月没有实际抵减税款 是不是不做借:应交增税金--未交增值税;贷:营业外收入这个分录 老师

2020-06-12 14:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-06-12 14:26

借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计抵减 这样处理的哈

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快账用户9265 追问 2020-06-12 14:34

不是加计递减吧 开票系统的维护费

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齐红老师 解答 2020-06-12 14:38

是加计抵减的呀 维护费 允许价税合计扣除 是抵减哈 当然 你也可以将我写的2,3两个分录合并

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快账用户9265 追问 2020-06-12 14:44

我是说这个月我们没有用这280实际抵减 留抵了 是不是不用做会计分录

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齐红老师 解答 2020-06-12 14:45

做还是要做的哦 未交增值税在借方 表示留抵哈 这样的话 以后月份 有销项税 可以抵扣 这样的话 会计的逻辑上 也是连贯的哦

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借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-加计抵减 贷:其他收益 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-加计抵减 这样处理的哈
2020-06-12
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:管理费用
2022-12-19
对的,是的,可以这么做的。
2023-09-22
是的,就是你说的那样子
2023-11-29
你好,是的,你的描述完全正确
2021-05-10
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