你好,是的,需要在月末结转的。
老师,每个月要做成本结转和损益结转吗
请问做账每月都要结转成本吗?还是结转损益吗?
老师好, 结转成本主要有结转损益类成本,结转生产成本,结转销售成本,损益类成本是财务软件自动结转的,那生产成本和销售成本是需要人为计算结转吗
每个月做损益类结转,年末还要结转吗
我想问一下,做这个内账软件,每月要结转成本以及结转损益吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师,我结转以后资产负债表应付职工薪酬和应交税费都是负数,都是已经付清了的
你好,为什么会有负数呢,之前没有计提么?
是的,老师
你好,如果之前没有计提,现在补提就可以。
老师,补计提具体是怎么操作的呢,能教下我吗
你好 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 应交税费——您是什么税没有计提提?