你好,高校餐饮需要开具普通增值税发票,因为专票不可以抵扣
我们是做高校餐饮服务的,请问高校餐饮需要开具普通增值税发票吗?国家对这一块有专门文件吗?求解答。
老师,我们公司是一家新开的餐饮公司,是小规模纳税人,现在的问题是: 财务没来之前,3个多月的时间里,公司对外开了29万多的增值税普通发票,但是几乎一点进项发票也没有。 这种情况下,能否用采购食材的时候的二联单啥的,做为类似进项发票入账啊? 如果可以,这个有限额要求吗?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,新到一公司,公司业务现在分三块:学校食堂餐饮、铁路单身公寓食堂餐饮、高铁行车公寓做服务(开票是人力资源外包劳务,是今年1月份开始的),税力就分三块儿:免税、6%餐饮服务、6%人力资源外包劳务,但是进项全部是餐饮食材发票,农副产品按9%加计扣除(所以老板让别人代开很多专票3个点抵九个点),还有生活服务业加计抵减10%,他之前都不咋交增值税,我让她找对方把人力资源外包劳务这块儿弄成差额纳税(现在是全额开票,他本身这块儿业务就是亏很多,
老师,请问下给高铁行车公寓做服务,对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费,6%税负高关键是没有这方面进项,但是实际业务是餐饮费加保洁服务,这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息,我们接待包括餐饮服务,那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税(就是除去人员工资社保后余额差额征税),我们可以要求分类开票:餐饮服务费和劳务服务费分开开,这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的,老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧,我们可以去争取是吗,老师请问下哪种方式更好些,我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务,就是是有餐饮食材进项发票抵扣的,谢谢!
企业收到国拨资金用于购买设备,共收到拨款100万,设备款支出不含税价110万,请问收到拨款时:借:银行存款 100 贷:专项应付款 -XX拨款 100 借:固定资产110 贷:银行存款 110 借:专项应付款 100 贷:?
出差个人补助要交个税吗?公司可以税前扣除吗?
小规模公司 注册资本可以改小吗?
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老师,今天在报房土两税时发现,去年厂房出租,开过两张发票,面积加起来超过了房产证上的面积,但没有超过土地证的面积,这种该如何申报?谢谢!
老师,甲供工程,我选择了简易计税,我又有分包出去的这个能差额计税吗?
卖电脑的开不了票。那叫她写个委托付款书和数据是吗
老师,我们一张报关单是两个产品,是同一家供应商,他们开过来的发票,两个产品在一张上边,影响退税吗
老师现在查企业征信哪里查
我们股东A公司更改公司名字,我们金蝶软件挂的是A公司往来,变更名字,金蝶需要更改吗