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这个问题,可以麻烦帮我看看吗

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2020-04-19 14:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-19 14:26

你好 借:应收票据 226000 贷:主营业务收入 200000 贷;应交税费——应增(销)26000 借:应收票据 3766.67 贷:财务费用3766.67 借:银行存款 237200 贷:应收票据 237300 时间不够了,您再说句话

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快账用户6280 追问 2020-04-19 14:27

好的

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齐红老师 解答 2020-04-19 14:33

你好 借:待处理财产损溢 3000 贷:原材料 3000 借:其他应收款 3000 贷:待处理财产损溢 3000 借:待处理财产损溢 5000 贷:库存商品 5000 借:其他应收款 3000 借:管理费用 2000 贷:待处理财产溢 5000

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快账用户6280 追问 2020-04-19 14:34

好的,这个是对应的2019那个题是吧

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齐红老师 解答 2020-04-19 14:38

你好,是的,第二张图片的题 , 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。

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你好 借:应收票据 226000 贷:主营业务收入 200000 贷;应交税费——应增(销)26000 借:应收票据 3766.67 贷:财务费用3766.67 借:银行存款 237200 贷:应收票据 237300 时间不够了,您再说句话
2020-04-19
你这里分2步做的分录处理,也是可以的
2022-08-20
你好同学,其他分录没有问题,但工资和社保费建议通过应付职工薪酬科目过一下
2022-06-10
你好同学,稍等看一下题目
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同学你好,这个题 是选择C
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