1.你这里只是给了发放的处理,计提的时候,是借,管理费用 贷,应付职工薪酬处理的 2.计提,是在会计做账的时候已经处理了。
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
分录是我自己做的,题目说的是当月未做任何处理
那你分录还缺一步 借,管理费用 贷,应付职工薪酬
这是我做的,不重要,重要的是答案里调会计利润没有这个
因为你这个费用你在会计具体的时候就已经认可了,调整率的话,调的是系统销售那一部分利润,这个计提费用不用调整。
那企业当月为做任何账务处理这句话就有问题
他这里说的不严谨,正常的话调整的话,调整的是系统销售部分,你具体那个工资福利费,这个是正常的处理,所以说不用再单独调整。
适用75%加计扣除政策的今年还有么?
今年还是适用,今年政策升级了,100%