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小规模公司12月计提印花税的分录写成了:借 管理费用 贷 应交税费 ,季报已经报了,那报汇算清缴年报的时候,这个分录我是反结账回去直接改12月的分录呢,还是在1月的帐里红冲后再重新录正确的分录?

2020-04-13 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-13 14:13

不建议你修改了,你继续这么做就可以。

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快账用户9025 追问 2020-04-13 14:14

谢谢老师 这个分录也没问题,是吗?直接不管他继续做账就行

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齐红老师 解答 2020-04-13 14:16

这个分录有问题,但是跨年了,你不要再修改了,应该是借税金及附加贷银行存款。

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不建议你修改了,你继续这么做就可以。
2020-04-13
你好,那你工商年报是怎么做的?
2022-04-27
同学你好,这个因为期初是零,你做了这个凭证,现在肯定是负数,是正常的,等你月末结转损益后,余额就又是零了,正常的,不用管了
2024-01-17
你好,你做了相反的分录,税金及附加红冲了,所以它是一个复数。
2024-01-17
正确的证明你之前多计提了,现在红冲。
2024-01-17
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