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老师,去年11月份支付的加盟费,当时是法人爸爸垫付的钱,没有做账,这个月收到加盟费的发票,开的公司的抬头,是直接做到这个月里吗?借:长期待摊费用 贷:应付账款?

2020-04-10 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-10 16:20

你好 是的 那你就要挂 借长期待摊费用 贷其他应付款-法人爸爸

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快账用户5902 追问 2020-04-10 16:25

请问,一般这个待摊期限怎么定,金额是12万

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齐红老师 解答 2020-04-10 16:31

你好 一般 按你们加盟应该有时间的 你按这个来分摊 或者按不低于3年

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快账用户5902 追问 2020-04-10 16:34

老师 如果分3年,是每年年底摊销,还是季度或者每月摊销

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齐红老师 解答 2020-04-10 16:38

你好 按月来分摊的

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你好 是的 那你就要挂 借长期待摊费用 贷其他应付款-法人爸爸
2020-04-10
你好!计入其他应付款科目下核算
2020-04-07
你好,这个到底是费用,还是购买固定资产的支出 看你描述(有一笔一万多的费用发票),看你的分录(借:固定 贷:应付?)又是固定资产
2020-04-07
你好,借管理费用贷其他应付款按月做这个就可以的。
2022-08-30
您好 这样账务处理正确的
2019-12-08
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