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请问一下老师,这个做收入的时候:应交增值税是12307.29,但实际报税的时候填销售收入410241.71后自动跳出12307.25,缴纳也是数,那每个月总会差几分钱的,应该怎么操作呢?

2020-04-08 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-04-08 10:37

你好,四舍五入的差异没有关系,结转到营业外收支就可以。

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你好,四舍五入的差异没有关系,结转到营业外收支就可以。
2020-04-08
你好 现在却还是不交税是吗
2021-01-01
你好,没有关系的,帐上按照百分之一来 申报增值税是按照3%的。
2022-05-27
您好 这个对不上是正常情况 没关系的哈 不需要对上 按照发票做账就好了
2022-05-27
同学你好,应交税费的借方是表示转出的增值税,转出可以交税,可以是转入营业外收入的;
2020-10-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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