你好,你的凭证里没有反应损益结转的业务,结转问交增值税没问题
我结转的未交增值税这样对不对?结转损益的税金及附加和结转未交增值税的税金及附加金额不一致,帮我看看是哪个出问题了呢
老师,我的这个结转增值税有什么问题吗?是这样结转的嘛?我看代理记账公司只有一个分录就是未交增值税和转出未交增值税
老师,计提税金的时候,为什么未交增值税最后不用结转损益,附加税费那些就会结转损益?是因为我计提附加税时用了费用类科目?
老师,房开企业预缴增值税每个月月末要结转到未交增值税吗?预交附加税是月末计提还是待开发项目达到完工条件,相应的收入及成本结转损益时,将预交附加税结转至税金及附加科目?
老师, 税金及附加的结转是哪几个税费需要结转? 是不是除了增值税以后所有税费都需要做月末的结转呢? 借:税金及附加 贷:应交税费—城建及附加 贷:应交税费—教育 贷:应交税费—地方教育 贷:应交税费—印花税 贷:应交税费—个人所得税
老师,那结转未交增值税的税金及附加和结转损益的税金及附加的金额不一致,有问题吗?这个是结转损益的税金及附加3957.22,未交增值锐的税金及附加是3198.12。未交增值锐和损益的金额是不是要一致才对啊
你好,结转未交增值税和税金及附加,这是两个不同的业务,金额不同没问题
我这是没有做 最后一笔借:应交税费-应交增值税-进项税贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税 ,如果做了这两个金额是一致的,进项票我认证抵扣了,说是不用再做这一笔了
你好,需要做这笔账务处理