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甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%)(1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。(2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。(3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额6万元,增值税为0.78万元。(4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。(5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。(6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。要求:计算当期应纳税额
【案例 1】甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机, 2019年 9月有关经济业务如 下:(已知增值税税率为 13%) ( 1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为 50万元,增值税为 6.5万元;支付 相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为 2万元,增值税为 0.18万元。 ( 2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为 100万元,增值税为 13 万元。 ( 3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额 6万元,增值税为 0.78万元。 ( 4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额 200万元,另外收取包装物租金 1.13万元。 ( 5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为 7.91万元,旧产品作价 2万元。 ( 6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为 10万元 (进项税额已抵扣)。 求增值税
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%) (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。 (2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。 (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额为6万元,增值税为0.78万元。 (4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。 (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。 (6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。 综上所述:求甲公司当期应纳增值税。
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%) (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。 (2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。 (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额为6万元,增值税为0.78万元。 (4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。 (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。 (6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。 综上所述:求甲公司当期应纳增值税
甲公司为增值税一般纳税人,主要生产和销售洗衣机,2019年9月有关经济业务如下:(已知增值税税率为13%) (1)购进一批原材料,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元;支付相关运费,取得增值税普通发票注明的金额为2万元,增值税为0.18万元。 (2)接受股东投资转入材料一批,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为13万元。 (3)购进低值易耗品,取得增值税专用发票注明的金额为6万元,增值税为0.78万元。 (4)销售洗衣机一批,取得不含税销售额200万元,另外收取包装物租金1.13万元。 (5)采取以旧换新方式销售产品,新产品含税售价为7.91万元,旧产品作价2万元。 (6)因仓库管理不善,上月购进的一批原材料全部毁损,该批原材料的采购成本为10万元(进项税额已抵扣)。 综上所述:求甲公司当期应纳增值税。
你好老师,我是公司出纳,现在员工报销有没发票的,然后我要求用别的发票顶行不,还有就是我看好多公司出纳在员工报销时直接出纳卡转钱了那是怎么弄呢
您好,账上挂着无形资产4000,一直没有做过摊销,24年度一次摊销完了,直接计入24年度管理费用里的,汇算时允许一次摊销完吗?有可能会要调增吗
老师,小规模企业出口是未纳入海关统计的邮寄货物什么意思?没有报关单只有出口发票合同,需要根据发票计收入吗?还需要报增值税吗?
老师我们是小企业会计准则租房钱两年没摊销这么做分录
老师医院是租房第三年才交房租我前两年没摊销费用现在摊销可以不
老师我们医院租房三年30万会计分录怎么写
老师租的房子摊销怎么会计分录
老师我们租的房子计提折旧怎么计提
我们医院租的房子怎么交税
老师就是我们医院是租房的租10年这个租金越少越好吗考虑税费和成本