这个改不了的,都是初始化的时候选的
老师以前用友用的是收付转凭证。但是我想用记账凭证,因为觉得简单又好用,能更改吗?比如说把这个月做完,下个月就想改成记账凭证,能更改吗?做账的时候你点收或者付,上面显得是收账凭证,或者是付款凭证或者转账凭证。能让他显示记账凭证吗?
老师,想咨询一下去大公司做应收会计或者应付会计或者费用会计好,还是去小公司做全盘账好? 公司要搬迁到别的省,我即将面临找工作,想学习下对应的实操课程,但是不知道往哪个方向比较好?我现在在的公司是制造业50多人的公司,日常工作主要是银行账编制记账凭证,收到供应商相关的发票编制转账凭证,登记及核对ERP应收应付模块,登记账簿及各种表格等,公司是手工帐。
老师您好,我是新手一枚,小规模新公司就6月开始建立账套的,到6月底就有5888的其他业务收入,成本4510元,费用4000元,请问月底关帐前,我还要记哪些凭证?要手动结转收入和成本和费用和本年利润吗?还是说这结转是金蝶软件点击结转的?因为我在实操课里面学习全盘账时,看见月底记账凭证里面都有结转的凭证。这些凭证是手工做完了在去过账结帐吗?
老师,我想问下正常的做账凭证顺序是,先做购入下来是销项,然后是费用,银行流水,工资,结转成本这些,我想问下,购入和销售的时候比如说当月有付款或者收款,但是金额不一定对的上,我是先做应付或者应收账款,后面做银行的时候借应收或者应付。还是做一部分银行,再做一部分应收和应付
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?