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老师您好,这个凭证怎么做呢?我以前是借:服务费 贷 ;银行存款 后来开红字发票,又更正一张正确的发票金额是一样的没有涉及到银行存款,分录是怎么写

2020-03-24 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-24 19:01

金额有没有出入,没有,那就直接发票贴后面就可以

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快账用户5496 追问 2020-03-24 19:14

麻烦老师看一下

麻烦老师看一下
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齐红老师 解答 2020-03-24 19:16

又更正一张正确的发票金额是一样的没有涉及到银行存款 不做,直接回来新发票贴后面就可以,分录没有问题话,

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金额有没有出入,没有,那就直接发票贴后面就可以
2020-03-24
红字发票,你做负数分录,蓝字发票你再正常正数分录处理。
2020-03-24
你好 收到进项发票 借;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;银行存款 红字进项发票 借;银行存款,贷;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额) 又收到正确的蓝字发票 借;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;银行存款
2020-06-30
您好 是的 这样处理正确的
2021-12-11
你好,把之前那笔分录负数冲红, 然后写正确分录。
2022-01-14
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