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老师你好 就是半年的房租实际是42500,但支付了45000,这个会计分录怎么做

2020-03-21 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-03-21 15:23

你好,按实际付款额做账借预付账款 贷银行存款,然后按月摊销借管理费用等 贷银行存款

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快账用户4570 追问 2020-03-21 15:28

但是半年的房租实际是42500,就是现在多付了2500

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齐红老师 解答 2020-03-21 15:35

你好,多付的是以后抵减还是这样算了?如果算了,不退也不减,肯定要按照实际付的做账

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快账用户4570 追问 2020-03-21 17:09

以后肯定是抵减

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齐红老师 解答 2020-03-21 17:22

你好,那也做预付账款,只是摊销按照少的金额摊销

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你好,按实际付款额做账借预付账款 贷银行存款,然后按月摊销借管理费用等 贷银行存款
2020-03-21
借预付账款,贷银行放款,这个是半年的金额,然后按月分摊,借管理费用,贷预付账款,每个月做这个。
2023-09-12
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊借管理费用贷预付账款。
2021-01-06
借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊,借管理费用 贷预付账款
2023-03-04
借管理费用贷预付账款。
2021-11-02
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