8月份需要交吗 还是留底
未交增值税少8月份增值税,在转出未交增值税中,把转出未交增值税中8月份计提和支付的调整回未交增值税,分录怎么写?是什么意思?
老师,就是我们公司8月份开票的销项税额是-9860.30,然后8月底转入未交增值税中,9月份申报增值税因为是负数不用交税,那么这个未交增值税的-9860.30应该怎么调整做分录
9月结转未交增值税的分录是: 借:应交税费- 应交增值税 -转出未交增值税 300 贷:应交税费 -未交增值税 300 问:十月份交完增值税后怎么做分录 谢谢
1-8月份的销项和进项没有结转,直接计提转出未见增值税,未交增值税,现在应该怎么结转回来?
一般纳税人8月份进项税不交转入待认证了,缴纳销项税作为应交增值税,那么8月份的钱9月份缴纳做8月份的分录,借应交税费—应交增值税—转出未交增值税90.35 贷:应交税费—未交增值税90.35吗
老师,跨年发票要做专项申报才能税前扣除,那这个专项申报如何做呢?
中间结账,资产有余额,负债有余额,没有实收资,试算,资产比负债多60万,这笔款60万,要登记在那个科目
老师,报销的话如何记账会好一些呢?直接记报销人的名字吗?
老师,公司注册 1000 万,实缴 200 万,老板想用企业利润转实缴资金,要怎么操作?要交什么税?
请问老师,拿到供应商开给我公司的专票,如何才能查明这张发票是否已经抵扣过进项?
老师 我想问下上证50指数成分股是什么意思
老师,公司之前的账不是我做的,我公司有拿着重复的发票来报销的情况,拿到一张发票如何确实才能是否已经入账了?
老师,我们是商贸企业,现在买卖特别难干,客户价压的特别低,我们毛利率在5%,可以吗?
老师好,我们现在是小规模纳税人,进项有专票,升为一般纳税人后前面的专票可以抵扣吗
老师,请问电子发票编码是按什么规则编制的?每一张电子发票的编码都是唯一的吗?看电子发票是不是一般看后四位就可以了?