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老师,你好,想问问,我这里有一家公司,他现在缴纳了2016年和2017年的增值税,产生了滞纳金,我现在想缴纳这笔税款,但是账上 没有计提当时的这两个税款,想问问现在我要怎样把这个税款补进账上?我不懂怎么做分录,麻烦老师帮看看,[玫瑰]

2020-03-04 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-03-04 10:11

您好!简单的做法就是借应交税费-应交增值税-税务稽查补税 贷应交税费-未交增值税。 然后缴纳就可以了。

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快账用户7249 追问 2020-03-04 10:21

这个跨年了不需要用到以前年度调整损益吗?我也不懂怎么用,我之前想到是先补提16年和17年的增值税,然后再缴纳,但是想到那么久了,需要用到以前年度调整损益。 他家是一直欠着的税款,没钱交,现在才补上的

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齐红老师 解答 2020-03-04 10:25

您好!所以这个要看是什么原因要调了。

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快账用户7249 追问 2020-03-04 10:26

哦,那像他这种情况,我要怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-03-04 10:28

你好!我不知道他是因为什么要补缴啊。只是如果税务局不要求做其他的,只要求补增值税的话,可以按上面的分录做

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您好!简单的做法就是借应交税费-应交增值税-税务稽查补税 贷应交税费-未交增值税。 然后缴纳就可以了。
2020-03-04
你好; 借营业外支出 -滞纳金;应交税费-应交增值税等 贷银行存款 。 借 银行存款 贷利润分配-未分配利润 ;应交税费-应交增值税等
2021-12-28
借银行 贷应交税费附加税, 借应交税费附加税, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增小企业会计转则做账的。
2023-08-21
不必疑惑 肯定会收滞纳金的
2020-08-11
你好    借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税    缴纳:借 应交税费-应交企业所得税  营业外支出-滞纳金 贷银行存款 。 结转:借 未分配利润贷 以前年度损益调整  ;是的这个滞纳金要汇算调整处理的  
2020-12-02
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