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我们单位通过铁路运输煤炭,收到的铁路发票备注栏里有印花税,请问我们还需要再向单位所在地方税务局缴纳运输合同的印花税吗?

2020-02-26 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-02-26 15:48

这个是双方缴纳的,运输合同就需要交,

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这个是双方缴纳的,运输合同就需要交,
2020-02-26
你好 不需要阿,你这个都付了,就没有必要再计提了
2023-01-31
可以,可以开运输服务9的发票
2022-07-22
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
您好, 1.实收租金116490是含税收入,不用另加增值税; 2.租金按年收的,收到时一次性缴纳增值税的,所以您9月已经一次性申报缴纳,以后没有应税收入就不需要缴纳,零申报就好; 3.印花税是按合同缴纳,不含税收入*0.1%,但是如果合同未分开列示税金和不含税租金的,按合同金额缴纳。如:合同约定年租10万,租期5年,那印花税10*5*0.001=0.05万
2021-01-17
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