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某家具厂为增值税一般纳税人,9月发生以下经济业务:(1)向林场购进原木一批并验收入库,取得农产品收购发票收购金額为10万元。(2)销售家具一批,价款为80万元,开具增值税专用发票。(3)零售家具,价税合计为20万元;应居民要求送货上门,另收取运输费3000元。(4)将一社家具发往省外某家具经销公司代销。该批家具的生产成本为60万元、与代销单位约定不含税的代销价格为80万元。(5)公司办公楼建设工程领用自产家具一套,生产成本为5000元,同类家具不含税市场价为8000元。(6)因管理不善丢失一批以前购入的包装物,账面成本为5万元。(7)购入不需要安装的生产用设备一台,取得的増值税专用发票上注明的价款为40万元,另支付该设备的运输费并取得了专用发票,运费为6000元,全部款项已通过银行转账支付。(8)省外家具经销公司发来代销清单,销售家具价款80万元,家具厂向经销公司开具了增值税专用发票。向经销商支付代销手续费5万元,收到了经销商开具的普通发票。已知相关可抵扣进项税额的发票均经过认证,请计算家具厂当月应缴纳的增值税。老师可以详细说一下各个业务的思路吗?

2022-05-09 00:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-09 14:45

你好,同学 1.进项税=10*0.09=0.9 2.销项税=80*0.13=10.4 3.销项税=(20%2B0.3)/1.13*0.13=2.34 4.5.不发生纳税义务 6.进项税转出=5*0.13=0.65 7.进项税=40*0.13%2B0.6*0.09=5.254 8.销项税=80*0.13=10.4 应交增值税=销项税-进项税

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