借制造费用6000 管理费用2000 进项980 贷银存8000 应付账款980

以银行存款支付本月的水电费共计 8 000 元,其 中,生产车间耗用 6 000 元,行政管理部门耗用 2 000 元,增值税进项税额 980 元。
(1)收到W投资者追加投资1000 000元,存入银行。 (2)向工商银行借入3000 000元流动资金借款,存入企业银行账户。 (3)购入A材料2 500千克,买价50 000元,增值税进项税额6 500元,款项通过银行付讫,材料尚未入库。 (4)上述A材料已验收入库,按其实际采购成本转账。 (5)仓库发出A材料,其中生产甲产品耗用材料50 000元,车间一般耗用材料 4 000元,厂部行政管理部门耗用材料6 000元。 (6) 购入机器一台买价200 000元,增值税进项税额26000元,运费7500元,包装费1800元,保险费700元,以上款项以银行存款支付,机器运达企业,不需要安装,直接交付车间使用。 (7)以银行存款40000元发放本月工资。 (8)收到上海甲工厂预付的购买甲产品货款100 000元,存入银行。 (9)售出甲产品240件,货款200 000元,增值税销项税额26000元,货款已预收100 000元,其余额也收到款项,存入银行。 (10)以银行存款支付当月水电费4 000元,其中车间水电费3 000元,厂部行政管理部门水电费1 000元。
写下分录老师(9) 16日,企业购更不需要安装的设备一台,价款 价款100 000元,增值税额为 13 000元, 发生运杂费5 000元,款项均以银行存款支付。 (10) 17日,以银行存款1 000元支付促销展览费。 (11) 18日,以银行存款支付本月水电费10 000元。其中:生产甲产品耗用 3 000元:生产乙产品耗用5 000元:生产车间照明耗用500元:行政管理部 门耗用1 500元。
以银行存款支付本月电费8000元其中生产车间耗用6000元行政管理部门耗用2000元,增值税税率
华夏公司2008年5月分发生下列有关经济业务: 1、仓库发出A材料110 000元,管理部门耗用10 000元,其中,80 000元用于生产甲产品,20 000元用于生产乙产品;发出B材料200 000元,其中,甲产品耗用60 000元,乙产品耗用120 000元,车间一般耗用10 000元,管理部门耗用10 000元。 2、从银行提取现金48 000元被发工资。 3、发放本月工资,支付现金48 000元。 4、以现金800元支付车间机器修理费。 5、以银行存款支付本月水电费6 000元,其中生产车间4 000元,管理部门2 000元。 6、以现金购买行政办公用品450. 7、计提固定资产折旧费9 000元,其中生产车间6 000元,管理部门3 000元。 8、以银行存款支付本月电话费6 000元,其中生产车间2 000元,管理部门4 000元。 9、分配本月工资:生产工人工资35 000元,其中甲产品18 000元,乙产品17 000元;车间管理人员工资4 000元,行政管理人员工资9 000元。 10、按职工工资总额的14%计提职工福利费。 11、甲、乙产品共同耗用D材料26 400元,两种产品耗用D材料的消耗定额分别为0.5千克/件和0.4/件,投产数量分别为400和600件. 12、以现金支付车间办公费1 440元。 13、王伟出差归来,报销差旅费800元,原借款1 000元,余款交回。 按生产工人工资比例分配本月制造费用,计入甲、乙产品的生产成本。 甲产品400件和乙产品600件全部完工,验收入库,按其实际成本转账
老师您好,个人去税局代开发票,是怎么交税的
小微企业利润总额超过400万,所得税交多少?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗