合同,身份证就可以 印花税万分之三/2 个税1-1.5%左右的
个人销售货物给单位,单位要求开具增值税普通发票给单位,才能付款给个人,货物销售金额37000元,请问这种情况个人如何去税务局开具发票,需要提供哪些资料,另外需要缴纳哪些税,分别怎么算?
A企业为增值税一般纳税人,2021年6月发生下列业务: (1)外购原材料,取得的普通发票上注明价税合计金额60 000元,原材料已入库;另支付给运输企业运输费用10 000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。 (2)销售甲产品一批,开具的增值税专用发票上注明价款6 000 000元;另开具普通发票 ,收取代垫运费9040元。 (3)提供维修业务,开具的普通发票上注明价税合计金额56500元。 要求:根据上述资料计算:(1)增值税销项税额;(2)增值税进项税额;(3)增值税应纳税额;(4)写出7月企业缴纳增值税的分录处理。(单位:元)
目的:练习小规模纳税人应纳增值税税额的计算2.资料:某商业零售企业为增值税小规模纳税人,某月发生如下业务:1)物进货物,取得普通发票,注明价款共计12000元2)销售货物一批,开具普通发票收取含税收入共计5150元(3)销售货物一批给某增值税一般纳税人,委托主管税务机关开具增值税专用发票,不含税售价为30000元,增值税为900元。4)销售旧的小汽车一辆,取得含税收入45000元(5)初次缴纳当年税控系统的技术维护费1500元,取得技术维护单位开具的技术维护费发票3.要求:根据上述资料,计算当月该商业企业应缴纳的增值税额
1.目的:练习小规模纳税人应纳增值税税额的计算。2.资料:某商业零售企业为增值税小规模纳税人,某月发生如下业务:(1)购进货物,取得普通发票,注明价款共计12000元。(2)销售货物一批,开具普通发票,收取含税收入共计5150元(3)销售货物一批给某増值税一般纳税人,委托主管税务机关开具增值税专用发票,不含税售价为30000元,增值税为900元。(4)销售旧的小汽车一辆,取得含税收入45000元。(5)初次缴纳当年税控系统的技术维护费1500元,取得技术维护单位开具的技术维护费发票3.要求:根据上述资料,计算当月该商业企业应缴纳的增值税额
某企业为增值税一般纳税人,年销量收入为500万元(不含税)。其中,300万元的购货单位需要开具增值税专用发票,200万元的购货单位仅需开具普通发票。该企业年度所购原材料金额为销售收入的30%,适用税率为13%,且都能取得增值税专用发票。产品毛利为30%,产品适用税率为13%,年应缴增值税约45.5万元。企业想通过设立一家新公司按小规模纳税人管理,销售产品给仅需开具普通发票的单位,这种方式是否可以达到降低增值税的效果?请通过测算增值税金额,提供建议。
1.2X24年6月末,某企业集团的母公司将一台成本为80000元的产品以90000元的价格出售给子公司,后者作为管理用固定资产使用,预计使用年限10年,采用直线法计提折旧(假定不考虑预计净残值和所得税)。要求:根据上述资料编制母公司2X24年合并财务报表工作底稿中的有关调整和抵销分录。
1.2X24年6月末,某企业集团的母公司将一台成本为80000元的产品以90000元的价格出售给子公司,后者作为管理用固定资产使用,预计使用年限10年,采用直线法计提折旧(假定不考虑预计净残值和所得税)。要求:根据上述资料编制母公司2X24年合并财务报表工作底稿中的有关调整和抵销分录。
)企业购入需要安装的大型设备一台,买入价125000元,取得增值税专用发票,运杂费5000元,取得普通发票,收到银行转来的付款通知,款已用银行存款支付。会计分录
你好。我想问下我要注销个体工商户,财务这边说要等到三四月份的个人所得税出来以后才可以注销。是什么意思
老师,如果销售产品和技术服务费开在一张发票的话,印花税是不是也要分开申报缴纳?
四流一致是指哪四流是哪些
老师,买卖合同印花税和技术服务费印花税可以合计一起申报吗?还是需要分开申报?我看他们的税率都是万分之三
我有甲乙两个个体户和丙公司的3000综合所得。以后再无综合所得。甲个体户A表没填扣除6万费用,B表扣除6万。乙个体ABC表都没扣六万费用和调整项。丙公司的3000薪资是11月报的个税。请问应该怎么修改个体户的ABC表?
老师,增值税申报表收入和账面收入不符,相差金额就是卖车收入,但帐上卖车收入走了固定资产清理,申报表系统带出来的是无票收入,不符怎么办?谢谢老师
你好老师,公司是做生鲜批发的,可以和一些生鲜个体超市签代采合同,收代采服务费吗?货款由总公司代采,我们总公司只收取对方个体超市的代采服务费,这种税法上认可吗?