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审计做底稿,预收账款在科目余额表里贷方减借方的余额大于报表数,我要怎么调整

2020-01-19 13:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-19 13:34

你好!预收账款没有期初余额吗?有的话还要考虑期初余额的,考虑后应该相等的。如果还不等,需要看看明细账,一般按客户分的,是不是有的客户期末数在借方,需要重分类。

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你好!预收账款没有期初余额吗?有的话还要考虑期初余额的,考虑后应该相等的。如果还不等,需要看看明细账,一般按客户分的,是不是有的客户期末数在借方,需要重分类。
2020-01-19
你好,借应收账款,贷营业外收入
2020-09-24
按照重分类之后的来 预付账款是应付账款借方明细余额加应付账款借方明细余额。
2023-12-30
你好,请稍等,稍后发。
2024-11-19
你好,其他应付款—工会是贷方负数,说明多交了,应该计入其他应收款-工会。调整到管理费用—工会是冲减管理费用。
2020-08-26
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