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我想在报表里面设置往来科目公式。拿应收账款来说,应收等于应收借+预收借。但是这个借是指借方余额呢还是科目借方余额呢?请大佬解答

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我想在报表里面设置往来科目公式。拿应收账款来说,应收等于应收借+预收借。但是这个借是指借方余额呢还是科目借方余额呢?请大佬解答
我想在报表里面设置往来科目公式。拿应收账款来说,应收等于应收借+预收借。但是这个借是指借方余额呢还是科目借方余额呢?请大佬解答
2021-01-12 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-12 21:12

应该是借方明细科目 如应收账款100元,明细甲客户借方140元,乙客户贷方40元,这个时候,资产表里应收账款是140元,预收账款是贷方40元

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快账用户1792 追问 2021-01-12 21:16

所以根据框选出来的应该选择借方余额而不是科目借方余额对吗

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齐红老师 解答 2021-01-12 21:19

同学,你好,是这样理解。

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快账用户1792 追问 2021-01-12 21:20

可是这样子的话,报表中应收和预收账款两个科目金额都比科目余额表增加了,请问比直接取余额有什么好处吗

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齐红老师 解答 2021-01-12 21:21

科目余额表一般还是按实际的余额,只是资产表是那样出来的报表。

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快账用户1792 追问 2021-01-12 21:23

是的,这样子就数据容易对不上,但是书本上都是写的这样子编制报表,请问这样应收借+预收借的话比直接取应收账款余额有什么好处呢,或者有什么别的意义

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齐红老师 解答 2021-01-12 21:28

实际上,一个科目只要针对一个客户用了,一般是一用到底的,如你发生销售,应收账款是100元,结果他打款回来是150元,他不会因为这个再记到预收账款50,所以就在应收账款里贷方体现这个50元了。但做为看报表的人,他就想知道,应收 是多少,预收是多少,所以是站在不同角度看数据的原因。

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快账用户1792 追问 2021-01-12 21:33

明白了,非常感谢老师的解答。其他应收和其他应付款算往来科目吗?要修改公式吗

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齐红老师 解答 2021-01-12 21:33

同学,你好,这和上面的道理是一样的,有的财务软件人家固定了模式就别动了,也不要紧的。

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快账用户1792 追问 2021-01-12 21:35

报表其他应收=其他应收款借+其他应付款借吗?

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齐红老师 解答 2021-01-12 21:39

同学,你好,理解对的。

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快账用户1792 追问 2021-01-12 21:40

还是选择借方余额而非科目借方余额对吗?

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齐红老师 解答 2021-01-12 21:42

是他的明细科目的借方余额。如张三,李四,他们明细科目 的借方余额。

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快账用户1792 追问 2021-01-12 21:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-01-12 21:44

同学,你好,不客气的。

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应该是借方明细科目 如应收账款100元,明细甲客户借方140元,乙客户贷方40元,这个时候,资产表里应收账款是140元,预收账款是贷方40元
2021-01-12
您好 会计报表上的应收账款科目是根据应收账款的借方余额和预收账款的借方余额来填写的 2020年12月,应收账款科目 借方:500元,贷方:600元,余额:贷方100元。预收账款科目 借方:300元,贷方:200元,余额:借方100元。那么12月份资产负债表上的应收账款项目应该填500+300=800元,
2021-01-18
你好同学,往来与科目余额表应该是一致的
2021-11-13
你好 账务上不需要调整 编制资产负债表时,重分类
2021-01-10
学员你好。应收帐款重分类调整指的是编制资产负债表时,对应收帐款与预收帐款的重分类调整。编制报表时将预收帐款下明细科目的借方余额归入应收帐款,将应收帐款下明细科目的贷方余额归入预收帐款即可。应收账款项目应根据应收账款所属明细科目的借方余额合计数%2B预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列
2020-12-11
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