您好,建议把前几年没有摊销的部分,计算出来,做到以前年度损益调整科目处理就行了。
老师,有几项待摊费用也是好几年以前遗留下来没摊,今年6月份原会计摊了余额的一般,现在我该怎么处理剩余的这部分没摊的费用呢?
老师,我们之前没有会计,没有做账,也没有用财务软件,现在我要建账,但是出现了一个问题,我是从今年一月份的账开始捋的,有一笔房租,是拖欠的(是在1月份的时候把去年剩余的房租都补交给房东的),但是这一笔业务真的让我很头疼,如果全部记成管理费用,那会影响当期利润,但是只记本期的费用,银行存款余额又对不上,记成长期待摊费用,但是又是去年的,早就摊销完了
老师,你好,我这里有个品牌加盟费做了长期待摊费用,总共是10万,本来预计分摊三年,现在这个还差10个月,现在不用这个品牌了,我是不是把这个剩余的10个月费用做一次分摊完还是怎么操作呢?
老师,我们有几年前的长期待摊费用,一直没有摊销,请问现在应该怎么处理?(有4年前的,也有今年上半年的)一般纳税人,小企业会计准则
老师。2020的装修费老会计做在管理费用里面48万左右,然后2021.年又更正成长期待摊费用,但是她又忘记每个月摊销了。到了今年6月份都没有摊销。我现在怎么处理?
一个不正常的企业。该不该辞职,成本岗位
个税手续费返还,一般纳税人,借 银行存款,贷,营业外收入,应交税费-增值税-一般销项。小规模,借银行,贷,应交税费,应交增值税吗
给老板的利润里面要减增值税吗
结转分录,借库存商品,贷生产成本。 结转销售成本,借主营业务收入,贷库存商品。对吗
老师 大酒店一般产用的什么成本核算方法
老师,开粮食,油,是免税,还是一个点。我们是开粮油店的,卖米面油等
老师 建筑业增值税税负率是多少
老师 一张进项票大于销项票,我该怎么写凭证呢?还需要在写转出未交增值税的凭证了?(大于了就不用交税了,是不是就不用写了)那多出的部分怎么做凭证?怎么记留底的金额
老师,你好,在实物中什么时候做工资的延期发放?比如说公司以前都是15号之前发,那么在18号发就叫做延期发放吗?[但我觉得虽然晚了三天,但是在做账上完全没有任何差别,对吗?] 如果说在当月15号应该发上个月的,没有发,在下个月15号发肯定是要做延期发放,这个我知道。
老师小规模和一般人开具广告服务发票,票面10万,都是按照含税金额乘以3个点去交税吗
老师,就是把6月份摊了的那部分调到以前年度损益里吗?
您好,不一定的,如果6月份摊销的是以前年度的,就需要调整到以前年度调整科目里,如果是当年的,就不需要调整的。
老师,他这个待摊费用我查了一下,他是零几年一直这么遗留下来的,之前不知道为什么没有摊,可能是忘了。然后今年他可能是发现有余额。然后当时六月份儿好像是摊了一半,现在又余额了一半,你说我现在是把这个摊到的六月份,这一半儿加上现在的余额,一起调到这个以前年度损益里吗
您好,可以一起都调整到以前年度损益调整吧。
那怎么分6月份摊销的是以前还是现在年度的呢?
这些待摊费都是以前年度遗留下来的
您好,我的理解,6月份摊销的是以前年度的。
所以老师我要把6月份摊销的重新调整到以前年度损益调整里吗?
您好,是的,建议把6月份摊销的重新调整到以前年度损益调整里。
好几万呢,要是调到以前年度损益调整理,得交所得税了
您好,哦,这样的话,那还是做在今年吧。不过不建议做到今年。
老师,要是6月份他摊销掉的我不动,只把现在剩余的这部分调整到以前年度损益调整里会有风险吗?
您好,这样的话,会好一些。