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老师,甲方有一笔质保金未付给我们,然后年底他们要结账,就让我们把这笔钱转给他们,然后他们再把这笔钱转给我们,相当于钱并没有付给我们,这分录我要怎么做?

2020-01-03 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-03 15:13

借预付贷银行存款,借银行存款贷预付。

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齐红老师 解答 2020-01-03 15:13

质保金还是没有支付给你们。

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借预付贷银行存款,借银行存款贷预付。
2020-01-03
同学你好 没事 冲减就行了
2021-05-24
同学你好, 那你要做往来的哦 用其他应收或者其他应付款来做
2020-09-02
你好 直接转给对方做成本的
2020-09-02
你好    借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资     借应付职工薪酬   贷库存现金       
2020-10-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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