你好,是在2019年的,会计是权责发生制
老师,19年的销售费用100万预计在2020年6月左右发放完,那这笔销售费用汇算清缴是计入19年的还是20年的。年终一次性奖金在19年12月先预报吗[疑问]
老师咨询个事:19年挂的账,20年来的票,实际是19年的费用,但是我没有会计处理在先,我们3月份准备注销这家公司了,汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗?
老师咨询个事:19年挂的账,20年来的票,实际是19年的费用,但是我没有会计处理在先,我们3月份准备注销这家公司了,汇算清缴的时候这笔发票可以放在19年冲减费用吗?19年做了一笔分录借:其他应收款贷:银行存款 20年2月来票做的一笔分录借:主营业务成本贷:其他应收款
老师,我们单位去年19年新成立,今年该报汇算清缴了,19年12月底计提了一笔供暖费7万到管理费科目,2010年1月红字冲了这7万,然后实际缴纳了6万,借管理费6万,待银行存款6万,那我想问,我在2020年5月31号做汇算清缴的时候,我是不是得调增1万元?
上年12月估计有15万的销售费用,会在21年年初取得发票,4季度报税利润表以及预缴所得税都含了这15万费用,如果21年做20年汇算清缴时发票还没取得,汇算清缴时,20年年报中利润表填报时要➖15万费用吗?如果减少这15万,则年报与季报有差额需要处理吗?账务还是按12月的,是在汇算当月调以前年度损益吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那要怎么申报呢?提成是必须在这个月申报吗?
申报了就需要发放的这个
哦,那只能明年发放的时候申报了,现在只能预提销售费用,明年五月之前发放都不用踢出吗?
还是6月份发放也不用剔除?
需要剔除的,下奶不要预提,预提了就要发放的