你好,不是单位车最好别入账了 ,
这种发票是我的车通行费,因为不是公司车辆我能用于公司报销吗?就是填写到凭证里
老师,公司无车,但平时的油费,停车费都做到车辆费里,是不是只有开车辆租凭发票这些费用才能用。如年底不开租车发票,这些费用在报企业所得税时是什么情况
收到通行费发票,发票信息中的车牌号不是本公司车辆,能不能报销入账,税前扣除
签订私车公用后,公里数报销的公里数只是包含了油费,而通行费和停车费可以单独再拿票报销,而加油票不能凭票报销是不是 我是这个疑惑?还是说公里数报销的公里数包含油费、通行费、停车费,再拿票报销都不可以呢?
老师,我们现在的公车是集团公司的,加油呀过路费啥的都是个人垫付的,现在需要填派车单才能报销,目前是发票啥的都有, 有一个问题就是集团公司的车怎么能在分公司报销呢?车辆行驶本上车也是属于省交通厅的,不是集团公司的
您好,工商年报里的纳税总额都是填报的年度属期内的,如24.1-12月应该缴纳的税款,实际上当年入库的税金是23.12-24.11月的,属地的工商部门这两种两种解释都有,我一直都是按照前一种填报的,应该没问题吧?反正整体每天多报或少报
汇算清缴-纳税调整-利息支出,是只填非金融机构利息支出,向银行借款利息支出不用填吗?
老师,我们公司原材料的价格有上旬中旬下旬三个价格,算产品成本,这三个价格取哪一个呢?
请问老师,2024年报所得税时预交了4.2万企业所得税,但是现在汇算清缴退了3.5万,等于只交了0.73万,是按规矩做的账,请问老师,这样子税务后台会有问题吗?
#提问#老师,商贸公司4月份支付的货款并已到货入库,6月份收到的普通增值税发票,支付的货款就是开票金额,不需要暂估入账,并且5月份的时候就已经将4月份购买的货物进行了销售,怎么写分录?
老师,AB公司都是一个老板,但是法人不一样。现在是A公司欠480万的原材料,B公司原材料可以卖260万给A公司,B公司可以卖成品给A公司抵原材料吗
老师,汇算清缴把去年暂估的成本全部调增了,还用做凭证吗?
跨境电商注意税率是怎么弄
老师,公司要注销,未分配利润有余额怎么处理呢
请问,去年工资申报专项扣除公积金填的全额,(530.4元,如果一半应该是26502元)填的是530.4元现在汇算清缴这样填有问题吗?会对比吗?谢谢
老师那餐饮费呢
以及运输服务费用,这些我应该怎么写
您好,说一下具体发生了什么业务?这些都是用到哪里的?
餐饮费是招待客户用的,然后运输服务费是发的快递和找的货拉拉送货之类,老师这些东西有个什么标准,我怎么知道这个发票在记账凭证里科目应该这什么类
餐饮费是招待客户用的 借管理费用招待费贷银行存款 然后运输服务费是发的快递和找的货拉拉送货之类 采购的运费记采购成本 销售的运费 记销售费用
老师那工作服应该记入福利是吗
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