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老师您好!想请教一下,我们公司是一般纳税人,去年开了一份专票给对方,然后现在对方又要求我们红字票,重开蓝票过去给他们,这样的话,报税的时候是0申报是吗?

2019-12-06 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-06 14:59

是的,是填写0申报的。因为正负的销售相抵后就是0了。

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是的,是填写0申报的。因为正负的销售相抵后就是0了。
2019-12-06
需要的,需要把发票退给你们。你们自己开红字信息表,然后开红字发票重新开就可以的,只需要给他正确的发票。
2022-03-08
这个发票需要退回去,对方重新开的宏,普通发票对方没法开一部分,你们也没法开红字信息表。
2021-12-29
看一下开票系统里面能开出负数来吗?如果能的话可以。
2021-01-11
同学你好 这个没事的
2023-01-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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