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去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?

2022-03-08 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-08 12:55

需要的,需要把发票退给你们。你们自己开红字信息表,然后开红字发票重新开就可以的,只需要给他正确的发票。

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需要的,需要把发票退给你们。你们自己开红字信息表,然后开红字发票重新开就可以的,只需要给他正确的发票。
2022-03-08
负数发票需要给对方的
2021-01-26
同学你好,是这样操作的
2020-11-24
同学您好,对方只给您红字发票
2023-12-18
您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。
2021-02-03
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