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假如我们给一个公司,打款74500 买茶叶 ,买来我们公司用于公共关系维护 ,送礼,财务上能接受吗?我们是小规模企业,做赛事服务的,给客户做课程服务指导的

2025-04-29 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 16:10

财务能接受。需取得合规发票,账务处理为借 “管理费用 - 业务招待费” 74500 元,贷 “银行存款” 74500 元。注意企业所得税汇算清缴时业务招待费有扣除限额,要按规定调整。业务招待费在企业所得税汇算清缴时,按发生额 60% 扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入 5‰

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快账用户5801 追问 2025-04-29 16:12

如果卖茶叶的他们公司没有实际销售茶叶,只给我们开发票了,我们给他打款了怎么办?

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齐红老师 解答 2025-04-29 16:13

虚开发票?是虚开的?

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快账用户5801 追问 2025-04-29 16:17

明白了,必须对方要是卖茶叶的

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齐红老师 解答 2025-04-29 16:21

对的 必须是这样 不嫩虚开

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财务能接受。需取得合规发票,账务处理为借 “管理费用 - 业务招待费” 74500 元,贷 “银行存款” 74500 元。注意企业所得税汇算清缴时业务招待费有扣除限额,要按规定调整。业务招待费在企业所得税汇算清缴时,按发生额 60% 扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入 5‰
2025-04-29
你好,有发票一般没什么问题。看业务是不是真实
2025-04-29
同学你好,以下是针对该业务的账务处理及相关分析: 一、账务处理 1. 当为甲公司提供服务并确认收入时: 借:应收账款—甲公司 100 - 贷:主营业务收入 97.09(100÷1.03) 应交税费—应交增值税(销项税额)2.91 2. 甲公司打款至公户 60 元时: - 借:银行存款 60 - 贷:应收账款—甲公司 60 3. 对于甲公司打给兼职业务员个人的 40 元: - 由于这部分也属于公司收入对应的成本或费用,可先挂账。 - 借:主营业务成本/销售费用等 40 - 贷:其他应付款—甲公司代付款项 40 4. 假设后期与甲公司结算这部分代付款项: - 借:其他应付款—甲公司代付款项 40 - 贷:银行存款 40
2024-09-12
同学你好 对的 这样就可以了
2023-04-17
同学你好 这个可以的哦
2021-06-23
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