你好,你这个不需要的了。
老师,我们公司注册资本120万, 120万是认缴,A股东50%、B股东50%!现在A和B股东按原值转让给C,公司账面亏损20万,A,B股东需要缴纳个税吗?
老师,有个自然人股东要撤资,股份占比8%就是实缴120万,已到账,目前账面未分配利润80万,现在要做股权转让,个税是(80*8%+120-120万原值)*20% 分红个税是80*0.08*20% 股权转让个税与分红个税是否缴纳重复了
老师您好,我想咨询一下,我公司一人股东如果以专利转增公司实缴资本金,比如原来公司注册资本100万,专利评估200万,知识产权实缴后,公司资本金到达三百万 这个时候股东转让这个300万实缴的公司,做300万的转让款并且收到了现金,股东这边需要交个人所得税吗?
老师,您好!股东初始投资120万,账面100万,资产评估105万,如果股东按120万转让需要缴纳个人所得税吗
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
谢谢老师
你好,不用客气的了。