你好,这部分没法使用了吗?
老师好,我们买的一批电动车,已经使用两年,票也开全了入了固定资产,现在由于厂商原因,电池有问题,刚好还有最后一笔款没付,现在协商完后,签了一个三方协议,把原厂商甲的剩余款项转给厂商乙,由乙更换电池并把剩余款项支付给乙,现在问题是乙也开来发票,请问这部分付款账务要怎么处理,原电池价格单独不出来,这算固定资产更新改造吗?要怎么做账务
某企业于12月份以更新设备的名义淘汰了6台正常运转的机器设备,设备原值90万元,已提折旧50万元,财会部门按厂长授意作了固定资产清理的账务处理,会计分录为:借:固定资产清理——机器设备400000累计折旧500000贷:固定资产——机器设备90000012月末,将其净值40万元作为固定资产清理后的净损失,由“固定资产清理”账户转入“营业外支出”账户,会计分录为:借:营业外支出——处理固定资产净损失400000贷:固定资产清理——机器设备400000注册会计师分三步审查了该企业的上述行为:第一步,审阅固定资产清理明细账。发现上述6台设备的会计处理有缺陷,设备未到年限却作清理,而账簿记录中没有清理费用和残料价值或变价收入。第二步,盘点实物。经实地查看和盘点,已作清理处理的6台设备在车间根本没动,而且照常运转。第三步,调查企业对该设备作固定资产清理的指导思想。经询问有关人员,得知其目的是通过提前报废该6台设备,压缩当年利润数额,以少交所得税,从而缓解资金不足的困境。要求:根据以上情况,编制调整分录。
老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
您好,老师,公司进入清算注销,公司名下有两辆小客车已转移登记到个人名下,没有转让收入,请问账务怎么处理?分录是这样吗?借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出-非流动资产处置净损失 贷:固定资产清理 有什么比较好的处理方式?
请教各位老师,我公司在2021年10月销售一台机械设备,并于2021年11月给客户开具了本台设备的全额发票,因客户经营不佳,到目前还有一部分尾款没收到,客户 现在想把这台机器退回来,我们再付一部分钱.这个怎么操作?是他们作为固定资产清理,给我公司开一张发票,还是把我公司开给客户的发票退回来.已经过去两年了,还能退票处理吗?
费用的冲减和成本的冲减都需要做进项税额转出吗?
老师你好,请问一下,我们有两个公司,一个亏损300万,一个盈利100万,现在盈利的公司需要注销,请问有没有什么办法来把盈利的部分变为负数?
增值税申报表里,13%税率的服务,不动产和无形资产 这一行填的是什么,为什么销售旧固定资产是不动产,不是填在这里
老师,做手工账时,同一单业务,通用记账凭证内容写不下时,凭证号要怎么写合适,因为凭证和原始凭证都要都要放一起
免税收入为什么不计入企业所得税应纳税所得额?
进项票可以是本地购进吗?
农业小规模公司新开,打入公账的钱,怎么才算注册资本?注册资本实缴金额,需要几年必须全额实缴?
老师,我们公司是一家劳务公司,刚完成实缴验资钱就转出去了,如果以股东借款的形式出去是不是一年之内需要还回来,否则需要交分红税,这个怎么操作会比较好
农业公司,小规模纳税人,别人开不了发票给我们,收据可以入账吗?
老师我们公司给红十字会会捐款5000这个会计分录如何写?
没有使用了,已经报废了,用了三年
在吗?怎么不理我呢
没法使用的, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
累计折旧是二级科目吗?,我是这样做的借累计折旧,,贷固定资产,借方科目没有使用到固定资产清理科目,这样对吗!还是借固定资产清理—累计折旧,贷固定资产科目吗
累计折旧是一级科目 你当时折旧做了借主营业务成本 贷累计折旧的吧 就是这个 没有残值已经折旧完的可以
折旧完了 没有残值 第一种
每月月低计提固定资产折旧费,净残值1.1242.借!费用!贷累计折旧
借固定资产清理,这里是净残值1.1242 累计折旧,已经折旧的金额 贷固定资产,原值