同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
老师,我公司购入车辆做固定资产336000元,自己通过银行账上付了64000元,剩下的272000都是通过金融公司贷款直接打款到销售商账户,这个分录我们要怎样做?
我们是客运企业,车辆属于挂靠,车辆挂靠进公司时借记固定资产,贷记应付账款或银行存款。按8年折旧,但是该车辆5年就折旧完了,车辆使用期还有1年,现在该承包车退还公司,但是该车净值为0,当时挂靠进来的车辆使用费也抵折旧抵完了,现在要付钱给驾驶员收回车辆付出的这笔账,怎么出分录?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
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看一个企业需要补多少发票不交企业所得税,是不是看资产负债表12月份期末未分配利润就行了?
老师,预付账款的金额在贷方,是不是填资产负债表的应付账款栏次
客户要求我公司开具发票后,应向客户提供完税证明,请问下这个“完税证明”应从哪里开具?
如果关联交易方被认定为虚开发票,我们作为销售方会不会引起税务稽查
股票投资收益可以抵减费用吗?如果不能,需要缴纳什么税?
贸易公司税账成本比例分配
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评!低值易耗品怎么入账和摊销
老师,请问金蝶云星辰新建账,5月1日启用,能否在4月底提前设置模块和导入期初余额
请问下,客户需要完税证明,这个需要从哪里开?以前只是开发票就可以
老师你好,我想问一下为什么这个成本模式转公允模式,借方成本那不是直接按公允价值7500写,要分开写成原成本模式下的原值7125和公允价值变动357,还是说用途变更借方才是直接一步写投房-成本(转换日的公允价值)