如果做账走上规范,是需要按图片上的步骤做账
老师,我没有做过建筑挂靠业务的账务处理。我以前做过房建建筑施工总承包单位的财务。我前两天去面试了一家建筑公司,他们是建筑挂靠的,我是挂靠方这边的财务。我有听过学堂关于建筑挂靠的课程,我也在会计问里面问过其他老师,听的课程里面说是,对于挂靠方做账就只需要把跟被挂靠方之间的结算往来账做清楚就可以。但是我在会计问里面问的有的老师又说挂靠方做账跟被挂靠方做账是一样的,照样确认业主拨付的工程款,以及施工过程中发生的成本费用,以及计提各类税金。老师,我现在还是蒙的,我作为挂靠方财务,我该怎么做账务处理,我需要在账务里做收入,成本费用,税金这些吗?我是挂靠方,什么是我的收入,成本?
你好老师,我是增值税一般纳税人主要业务是建筑装饰装修税率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新签一笔材料购销合同5800万(营业执照上有销售材料),这个账务处理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程买的材料计入工程施工-材料,那这笔材料销售合同购进的材料我又计入哪个科目呢?核算利润的时候是在一张利润表上反映出来嘛?这样的话就会导致我报的增值税负要低些会不会有问题引起税务查账啊(因为工程基本增值税税负按2%以上交的,而销售材料按千分之3交的,报增值税申报表时又是合并在一张表上报的,这样全年总的税负就只有1%)
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
为什么涉及到罚款和赔偿的预计负债,在次年的事后事项调整中,假如原先预计赔700万,现在判决赔800万,然后调整的时候,只是把原先700的差异反冲回来,而不是就800万的差额重新记账,见图1;问题2,罚款记营业外支出影响所得税,需要就800万的差额对应交所得税就行调整,那么同理涉及到坏账准备的问题,原计提10万坏账准备,科目记信用减值损失,那么现在发现有 80万的应收账款无法收回,应补提70万的坏账准备,那么一开始计提10万的坏账准备是属于减值,是否需要计算递延所得税差异?图2里没有写,是否答案不对?第三个问题,在补提了 70万坏账准备时,整体计提了80万的坏账准备,对应交所得税没有影响么?都是损益类科目,不应该做一个对应交所得税减少80*0.25的分录么?(也见图2)
500万元以下的固定资产,在计算应纳税所得额的时候,一次性税前扣除。这个是在平时季度预缴的时候扣除还是汇算清缴的时候扣除?
燃料及动力属于成本项目核算吗
老师,用于集体福利,做进项税额转出,不抵扣增值税,但是可以作为成本?
老师,比选服务采购,金额27万,响应文件截止日是2月8日,两家供应商在2月7日提交了报价文件。另一家供应商2月5日提交报价资料,但是评分表显示是2月4日,这种属于什么情况?属于空打分吗。属于什么违规操作?
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老师 请教一下,融资租赁设备,租期满残值归租赁公司,算租金时要考虑残值吗
老师请问一下开办期间老板垫进来的钱现在要转资本,目前垫的钱用其他应付记录的,要转资本怎么写分录呢?
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老师,酒吧上个月酒水没有盘点,导致现在没有期初,也没有本月盘点,只有本月入库金额,现在该怎么结转三月销售成本啊,根据入库金额来算肯定是不对的
老师您好,欠缴社保的滞纳金和利息是计入营业外支出吗?汇算清缴的时候纳税调增?
那会计学堂的课程好像也没有图片上的科目呢
之前使用的科目怎么调整呢
用的是柠檬云软件
你好,请问你的财务软件上有这个科目吗
没有,主任发来的总要看看吧
您好,同学,如果没有的话,先学习,等财务软件上新的再改
会计学堂什么时候上新
你好,同学,这个需要问一下客服