借其他应收款 贷银行存款 收到钱之后 借银行 贷其他应收款
老师你好,我是小白,刚接手小规模账,看了上个会计做的账,其他应收账款借方和其他应付款贷方挂的同一家往来公司,这个是不是他账做错呢,我应该怎么调整
老师 我们给供应商付款,对方给我们开票的是个公司,但实际上是委托个人收的款 这样我挂往来应该是挂个人还是公司啊
老师 供应商给我们开票 我们和供应商挂的往来 但是供应商委托个人收款 现在是付款给个人了 做账应该是冲减供应商的往来吗还是?
老师,法人和公司之间的转账往来,一方是银行存款,另一方是其他应收款还是其他应付款?
老师,有一笔公司的应收账款,但是一部分款是个人打进来的(挂在了其他应付款),让对方公司出具个委托付款说明,但是一直没出具,没有委托付款说明材料能否就这笔应收账款和其他应付款对冲?
你好老师,职工培训学校要做停车场,用沥青地面,算固资不
营业执照年报上面的本期五险实际缴纳金额是只填单位还是全部金额
老师,有些员工要求不买社保,可以申报个税吗?发工资走私账还是走公账比较好?
老师,水产公司加入水产协会,交了五万块入会费,只能开收据。请问入账什么科目好?然后企业所得税汇算清缴时,是否要做无票费用剔除?
1-3月支付的税款: 增值税:507.62元 城市维护建设税:12.69元 企业所得税:138.01元 印花税:20.10元 合计:678.42元,在上期需要计提的话分录怎么写
老师你好请问这笔分录缴纳所得税应交税-应交所得税期末余额是760000,然后银行实际缴纳的是813378.67,差额53378.67入到所得税,这个怎么理解
公司收到一张装修费发票,但是建筑类发票不都是有项目名称的嘛,地址和公司注册地址不是同一个城市,但是客户说这是他的公司办公室装修费用,这个可以入装修费用吗(我们是代账的,客户就是收票公司)
老师我们是建筑公司,当月发生了一些吊装费,对方发来了结算单,但是没开发票,我司也没付款这个时候,外账(权责发生制)和内账(收付实现制)是如何做账的
有没有个税附加扣除的那个表 有没有个税附加扣除的那个表
老师,公司在2023年4月开的纸质票,现在要退货红冲,可是在电子税务局想开具红字发票,可能因为是纸质票又搜索不出来,怎么开红票呢?(在全量统计那里是查到有这张票的。)
收款方之前开票做的借应收账款,贷主营收入,现在收到c公司代付款,做借银行,贷应收啊,我是说代付公司支付的款他们怎么做账呢
就是上面的分录哦 用其他应收款
但是委托方不会给付款方还这笔钱,他们两个公司都是同样的股东
为啥不还?他俩之前就有往来吗?受托方欠委托方钱?
应该没有往来,这个股东他在委托方公司是股东,但现在他撤出来了,没在之前的公司了
那就挂其他应收款