你好,这个你可以理解为送货单。就是一个清单的意思,送货的清单。
老师,我们是在饭店订餐,预付了款对方也开票给我了,但是还没有实际消费没有结算清单,会计凭证应该怎么写呢
个人付到我们公户租金。但要我们开票给单位,我们打算下个月开票,这个月挂账是挂单位,还是挂个人。是其他应付款个人呢还是预收账款单位呢
老师 我们平台找人刷单 刷单结算款包含订单货款和刷单费,我们对公付给对方私人,对方刷单费不给开发票也不开收据,请问“我们要不要把订单货款对公付了,刷单费对私付?
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
电器公司开给我们得发票,品名是劳务*清洗费,400元,可以入账吗?如果可以入账入什么科目呢?
老师,我问下A投资一家公司,后面A把股份转让给另一家公司,那A不是另一家公司的股东吧?只是转让了A的股份
老师,我们是建筑公司,去年按照完工进度确认了4万的收入,今年这个月开了3万多的发票,正在做决算,那我现在这个分录怎么做啊,去年12月做的分录是借,合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 然后4月开票了,我做的收入是,借,应收账款 贷:合同结算-价款结算-已开票 销项税,我一看去年按完工进度做的4万收入,是没有开票的,那我这个月开票的收入小于去年按完工进度做的收入,那我这个月还结转收入吗,那我如果不结转收入,那我账上主营业务收入不是没有数据,但是税务系统显示我这个月开票了,我不太明白了,第一次做建筑公司
老师,公司开了3点的简易增收发票4822396,9点税率发票21902612,这个月已开发票总金额26725008,那这个税负率2点,是除去3点税率的发票,还是总开票金额
老师,您好,请教您,我们在2024年11月时收到一张上游的普票然后入账,借:库存商品,贷:应付账款,当月也结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。现在查出上游在2024年11月时就冲红了,到现在这个月来调账的话要怎么入账
甲企业第一车间每月需要甲零件2000件,该零件既可以自制又可以外购。如果外购,外购单价为46元。该零件外购后,闲置的能力可以承揽零星加工业务,预计获销售收入10000元,发生变动成本4000元,每件分配固定成本2元。如果自制,每件发生直接材料30元,直接人工10元,变动性制造费用4元,分配固定性制造费用12元,另外还需购置一专用模具,需支出2000元。要求:做出自制或外购的决策。
如果某企业生产甲产品的单价为20元,销售量为10000件,单位变动成本为12元,本期发生固定成本总额为20000元,先进的销售利润率为35%。该企业期末存货中的固定成本是3000元,期初存货中的固定成本是2000元。要求(1)预测该企业的保本点:(2)预测实现目标利润时的单位变动成本的降低额;(3)预测该企业完全成本法下的保本量。
股权变更扣的个税凭证科目怎么做
资产负债表期末未分配利润是正数,我要把未分配利润变成负数,我需要调整哪些数据
残疾人就业保障金申报,减免政策那一栏怎么签写?
如果是提供的服务,这个清单指什么呀,
你好,也是一样的呀,你提供了什么服务?
我想着给他截个科目余额表预收款的图呢,不是这样的对吧老师
平台使用服务,这怎么做清淡呀
你好,,这个比如说你是一个月的,你就写一个月就好了。
数量就写一 单位,就写月 金额就写金额。