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老师,我暂估了a产品数量1,金额28318.58元,并结转成本了,但是现在拿回来的发票数量1,金额是18587.61元,所以我只能冲回暂估18587.61元,但是当时我暂估了28318.58元多结转了成本,差额怎么调整呢

2025-04-24 21:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 21:42

跨年了,还是当年的。

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快账用户2782 追问 2025-04-24 21:43

当年的,就是2月暂估,3月发票回来

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齐红老师 解答 2025-04-24 21:44

借库存商品28318.58-18587.61 借主营业务成本负数

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快账用户2782 追问 2025-04-24 21:52

我做的分录帮看下哪里不对,暂估时,借库存商品28318.58贷,应付账款暂估28318.58,结转成本时,借主营业务成本28318.58贷库存商品28318.58,来发票时借库存商品18587.61贷,应付账款供应商18587.61,冲暂估时,借应付账款暂估18587.61贷库存商品18587.61元,因为当时暂估了28318.58并结转成本了,现在到货只有18587.61元,等于多结转了差额,这个差额怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-04-24 21:57

冲暂估的不对,借应付账款贷库存商品金额是2831 8.58

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快账用户2782 追问 2025-04-24 22:05

但是库存商品只有18587.61元不够冲

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齐红老师 解答 2025-04-24 22:11

借库存商品28318.58-18587.61 借主营业务成本负数未读 2025-04-24 21:44 这个不是冲回来了

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快账用户2782 追问 2025-04-24 22:16

明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2025-04-24 22:44

不用客气 早点休息

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您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
正确的处理是先红冲暂估再做正确的就可以了!!
2022-09-22
同学,你好 1.是的 2.按照本次开发票的数量来红冲之前的暂估
2025-04-03
暂估需要红冲,不是直接做相反分录
2021-04-22
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
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