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老师,如果我上月暂估了商品,这个月回来的发票与我暂估的数量和金额都不同,我不想红冲上月的结转成本,想用补充登记法调整上月结转的成本,我应该怎样做,金额那里我知道怎样调整,但是库存那里怎样调整,我实际收到的发票商品数量和金额都比我暂估少

2022-09-22 12:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-22 12:27

正确的处理是先红冲暂估再做正确的就可以了!!

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快账用户9412 追问 2022-09-22 12:35

上个月结转的销售成本也一起红冲吗

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快账用户9412 追问 2022-09-22 13:37

老师,如果我暂估了5元,发票是3元,我红冲上月暂估应该冲3元还是5元呢

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齐红老师 解答 2022-09-22 14:59

你暂估是5元冲的就是5元,原来暂估多少按照原金额冲,再按照发票实际入账!

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齐红老师 解答 2022-09-22 15:01

结转的成本同时冲!再按照红冲后正数的科目结转这样做暂估才会平!

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快账用户9412 追问 2022-09-22 20:12

老师,结转的成本同时冲,我6月暂估了商品,6月结转了成本,7月暂估发票回来,那我把6月暂估红冲掉之后也要把6月结转的销售成本红冲,然后在7月重新结转,对吗

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齐红老师 解答 2022-09-22 20:23

嗯嗯是的同学!就是这样的

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正确的处理是先红冲暂估再做正确的就可以了!!
2022-09-22
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
同学你好 同学你好 这个不能是负数
2023-05-09
你按实际收到的发票红冲暂估的就可以了
2023-11-13
可以的按照你的思路走
2019-11-10
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