您好,这个的话,业务招待费不超过收入的千分之五的,不然会调增 13400000*0.005=67000
民和公司2019年全年的营业收入总额2600万元管理费用280万元其中业务招待费50万元请依据上述资料计算该企业2019年计算应纳税所得额时可扣除的业务招待费为多少
老师:2021年的税务所得税报表怎么做,招待费,广告费,福利,扣除比例是多少
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额不超15万(15万×60%=90000)就可以合理不用纳税调增呢?
本年营业收入200万,招待费5万,业务招待费最高不能超过当年销售营业收入的5%,按照发生额的60%扣除,那这个怎么计算?实际可以税前扣除多少
(1)2日,销售M商品一批给乙公司,开具的增值税专用发票上注明售价为1000000元,增值税税额为130000元。该批商品实际成本为850000元。由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,并在销售合同中规定现金折扣条件为:2/10、N/30,且计算现金折扣时不考虑增值税。当日甲公司发出M商品,乙公司收到商品并验收入库,满足收入确认条件。甲公司基于对乙公司的了解,预计乙公司在10天内付款的概率为85%,10天后付款的概率为15%。乙公司于9月11日支付货款。求分录以及计算过程
老师,付检疫处理费,只有出口才有对吗?进口有的吗
老师你好,我想咨询一下,24年的企业所得税印花税,增值税这些,我在25年1月做计提缴纳的分录有影响吗?今年第一季度的税费,我在4月份做计提缴纳所得税印花税增值税这些,有影响吗?
老师:请问,有限合伙企业,在填写工商年报的时候,没有股东出资情况,是不需要填写股东出资情况吗?
只要董孝顺彬老师回答,老师这个分录是啥意思呀,为啥收入是负数呀
老师 我们公司有跨县市出租不动产 现在要开租赁发票 是不是也是要到跨区税源登记处开发票
老师,刚面试了一家一般纳税人的运输公司,年收入几千万,老板同时注册了好几个小规模公司在同省的不同地区,也落户车辆了,但是车辆全都在一般纳税人公司干活,开发票的时候小规模公司开,成本在一般纳税人公司这里,小规模公司再找相应的成本发票,小规模公司开发票快到500万元的时候就不用了,再从其他地区成立新的公司,经营地不在那里,目前让我做这些小规模公司的账务,同时开发票,我说这有风险,目前了解的会计说,老板都懂,而且老板上面也有认识人,那些小规模公司也都被预警过,情况说明,补税也都做过,现在工作不好找,我经验也不是很多,请问这样的公司可以去吗
你好老师,年度汇算清缴,营业外收入是不是需要纳税调整?
老师我们去年中途7月收购了一家公司名字变更了那么做汇算清缴的时候还要不要考虑之前1到6月未收购过来的财务数据
老师,公司的零碎开支是法人支付的,每个月给法人报销的时候直接对公转账到法人账户可以吗?
和招待费的金额取小金额吧?
嗯对,这个理解没错的
如果按这个收入福利费呢?怎么算?
福利费是按照工资算的,工资的14%
工资的百分之14%,和全年福利费金额孰低取数?
嗯对,按照这俩较低
如果招待费超了,怎么调增呢?怎么算的?
差额,和实际相比,差额就是调增的
1340万算出来可以抵扣招待费是6.7万,真正的招待费是7万,现在我是取6.7万,是不是调减0.3万?
对,最后的话,调增3000的
是不是调减3000?
不是啊,调增3000的,最多只能扣67000
哦哦,是的,我只能扣6.7万,实际是7万,那就需要纳税调增0.3万
嗯对,理解的是没错的