你好,2024年12月底的期末余额等于2025年1月份的年初数,这个是正确的。
你好,请问一下为什么c是对的?我不太懂什么期初期末,我只知道验收入库和结转发出材料对应的节约超支,什么期初期末时的我真的看不懂。。。
老师合并报表怎么合并,我是把两个报表的起初数和期末数相加,这样对吗
老师 您帮我看一下,为什么未分配利润期末-期初=净利润呢,862这个我查出来了,是管理费用科目写反了这个10000怎么调呢
老师,请帮忙看下我这个现金流量表这样填写对吗,因为期初期末的现金现金余额都是零,所以我这样填
老师帮我看一下这个图片,我要怎么样才能把这个应收和预收的期末数转为0,我本来是做了一个借:预收账款5700,贷:应收账款5700,这个但是还是没有消掉反而那个期末数变成了11400
我的会计证是上学期间考的,十多年没审过怎么补救
我现在公司继续缴纳社保,现在综合保险合并社保,需要自己申请合并补交还是公司申请合并补交
如果以租代购的医疗美容仪器,只能开租金的票,怎么入帐?能入固定资产吗?
老师,财务费用银行手续费是填入汇算清缴期间费用明细表一佣金和手续费吗
不是当月不认证,借方应交税费-待认证进项税额,月末 待认证抵扣转出 不应该是贷方 应交税费-待认证进项税额吗/
老师,我开仓储服务费发票,规格型号,单位,数量,都怎么填?
老师,我们要注销一家公司,这个表是啥,填写数据要修改吗
老师,我们1吨液氮原材料,全部领用能充装普通氮气60瓶,或者全部领用能充装高纯氮气40瓶。但是原材料都在一个罐里,也就是会同充装普通的和高纯的,那核算成本的时候原材料怎么分配?
老师,您好,在汇算清缴的时候,使用权资产相关的调增调减,请问如何填报呢?
不是说不认证,借方应交税费-待认证进项税额吗?