咨询
Q

老师,如果之前法人收了100万 ,是a公司打款过来的房租,现在我们已经开具了房租发票100万,那请问这里100万怎样通过分录核销掉?

2025-04-24 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-24 11:41

你好,之前你挂了那个科目这100万?

头像
快账用户5613 追问 2025-04-24 11:43

挂a公司往来,钱是法人收了,私户收的,那现在重新退钱给对方不现实,然后法人打款给公司,备注是这笔100万可以吧,然后分录怎么做?

头像
齐红老师 解答 2025-04-24 11:44

借银行存款100贷其他业务收入 应交税费-应交增值税

头像
快账用户5613 追问 2025-04-24 11:45

可之前会计分录是:借:应收账款~a公司,贷:收入,销项啊,现在法人打款怎么冲账?

头像
齐红老师 解答 2025-04-24 11:46

借银行存款贷应收账款-A

头像
快账用户5613 追问 2025-04-24 11:47

出具三方协议可以的吧。就是名义上是法人打款过来,实际是冲 A公司的账是吧

头像
齐红老师 解答 2025-04-24 11:48

可以的,眼下也只有这个办法了

头像
快账用户5613 追问 2025-04-24 11:49

可如果这样,年底法人的资金余额是不是要把这笔100万剔除掉?

头像
齐红老师 解答 2025-04-24 11:50

那是,你说的是正确的

头像
快账用户5613 追问 2025-04-24 12:52

那如果签订房租合同,是不是写建筑面积和总价就好了,单价不要写?

头像
齐红老师 解答 2025-04-24 13:32

最好合同带着单价的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,之前你挂了那个科目这100万?
2025-04-24
你好; 你这个法人支付100万给你公司 ; 你公司去还了对方100万吗 ? 那你们这个业务描述下; 怎么看着 你这个业务 不对   
2022-10-27
借银行存款,贷应付账款100万, 借应付账款100万, 贷长期待摊费用952381 应交税费应交增值税进项转出47618。
2024-08-21
借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
2022-12-13
借:银行存款 109 贷:预收账款 100 应交税费-应交增值税(销项税额)9 以后每月结转收入 借:预收账款 100/12 贷:其他业务收入 100/12
2021-05-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×