可冲销3月分录,再做有票分录
这个月才收到上个月办公费的发票,但是上月已经做了管理费用怎么记账
老师请教一下,12月的费用已经支付了,但是对方公司要1月才能给到发票,这种账务怎么处理呢?
老师,你好,请问一下我们是小规模第一季度有管理费已经支付款项了,但发票是4月才收到的 第一季度我做的分录是 借:管理费用 贷:银行存款 企业所得税也扣除了 4月我收到发票应该怎么做账呀
我们3月份有发生一笔酒店的费用,实际发生是在1月份,但是支付和收到发票是在4月份,要怎么入账呢?
4月支付一笔费用 我已做往来 借:应付 贷:银存 但是在5月的时候 我收到发票实际费用冲借款 借:费用 贷:其他应收 现在我来调账应付怎么做呢
冲销管理费用红字,再入管理费用蓝字吗
是,冲销管理费用红字,再入管理费用蓝字