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我们3月份有发生一笔酒店的费用,实际发生是在1月份,但是支付和收到发票是在4月份,要怎么入账呢?

2024-04-07 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 09:06

你好!这个建议你直接入账4月就好了

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快账用户8366 追问 2024-04-07 09:10

在3月份入账可以吗?因为第一季度的利润比较大

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齐红老师 解答 2024-04-07 09:11

你好!你可以3月先暂估。

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快账用户8366 追问 2024-04-07 09:11

预估的话怎么做账呢?开的专票

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齐红老师 解答 2024-04-07 09:14

你好!一样的,先借管理费用-住宿费等-暂估 贷应付账款 下个月红字冲减,然后重新做

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你好!这个建议你直接入账4月就好了
2024-04-07
借管理费用贷其他应付款。
2022-04-14
你好,七月份可以做费用 八月份收到发票之后红冲七月份的费用,然后做发票的
2020-08-31
你好是的 这样是对的 
2023-01-11
你好,这个费用发生是几时,是4月吗 可以暂估 ,借xx费用 贷其他应付款暂估款,付款做借其他应付款 供应商 贷银行,后续取得发票做借xx费用 负数,贷其他应付款暂估款 负数,按发票做
2021-05-20
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