准予扣除的金额就是税收金额
您已在经营所得汇算清缴中填报了减除费用,不可重复扣除,个税汇算的时候出现这个提示,员工表示他名下个体工商户已经在去年全部注销过了,还出现这个是什么原因
老师,请问一下,我们出2023年12月份报表的时候做了坏账准备计提,所以利润表利润最少的,那汇算清缴的时候,是不是要把这部分计提的坏账踢出来,不能作为23年所得税汇缴的计税依据
老师,你好!请问我汇算清缴时填的折旧费在纳税调整项目明细表里全额显示在调增金额栏里了,这是什么原因呢?不可能全都不让扣除吧
老师问下,2023年做的分录企业所得税4301,第四季度利润表所得税也是4301,年报也是4301,那么汇算清缴的时候自动获得预缴企业所得税是3908,相差393,可能是2022年汇算清缴的数也在内。问这个报表数4301与2023年的汇算自动获取的3908不一样有没有问题。
请问老师。所得税汇算清缴的时候,福利费填在a105050表内了,那么准予扣除这部分也不会在主表显示出来吗?
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
月开票收入30万左右,餐费发票入账多少合适?
老师,2024年处置过固定资产,比如是设备,原值100万累计折旧80万,卖了30万,卖赚10万,汇算清缴应该如何填表?
老师我们是房产销售代理公司,我们找中介给我们介绍客户支付的费用,合理范围在多少?
你好老师个体工商户做不做企业信息公示了
老师,简易征收的开票是写:建筑服务*工程服务还是建筑服务*劳务呀?要备注清包工字样波?
增值税的税负,是不是所缴纳的增值税÷不含税销售收入?
请教个问题,我们走100万到别的公司,别的公司收16.5个税,开13个点的票给我们,综合下来遭多少点的税
福利品,自用,试用装用库存商品怎么记账务处理
老师好,请问4.20号汇算清缴时没发的工资2万我调增了,将于2025年7月份把这2万工资发了,请问7月份后这2万元我怎么处理,申报,老师说的详细点吧
那么这部分税收金额是不会体现在a100000表内吗?
这部分准予扣除的不显示岂不是利润总额增加了吗?
不会单独体现在a100000,只是总体体现纳税调增或者调减
但是单独体现 利润总额就会把可以扣除的部分又加上去了呢。不理解
没明白为啥你要单独体现呢?利润总额根据你做的利润表填报就行